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基層政務(wù)公開

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[ 索引號(hào) ] 11500111709447336A/2024-00039 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)古龍鎮(zhèn) [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-21
[ 成文日期 ] 2024-10-21 [ 有效性 ]
[ 索引號(hào) ] 11500111709447336A/2024-00039
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[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)古龍鎮(zhèn)
[ 發(fā)布日期 ] 2024-10-21
[ 成文日期 ] 2024-10-21
[ 有效性 ]

重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明(部門)

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

4.為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6.開展社會(huì)主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序。

7.推行計(jì)劃生育,控制人口增長(zhǎng),保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng)。

9.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)人民政府共有行政事業(yè)單位7個(gè),其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位6個(gè)(內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1879.81萬(wàn)元,支出總計(jì)1879.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加203.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%,主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1879.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加203.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%,主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)。其中:財(cái)政撥款收入1879.81萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1879.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加203.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%,主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。其中:基本支出917.72萬(wàn)元,占48.82%;項(xiàng)目支出962.08萬(wàn)元,占51.18%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,0,主要原因是本單位為財(cái)政全額撥款單位,無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1879.81萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加203.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%。主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1873.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.33%。主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加448.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.47%。主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1873.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.33%。主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加448.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.47%。主要原因是2023年民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,0,主要原因是本單位為財(cái)政全額撥款單位,無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出887.70萬(wàn)元,占47.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加166.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.04%,主要原因是2023年人員的增加、民生實(shí)事項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等臨時(shí)增加了項(xiàng)目支出。

(2)文化旅游體育與傳媒支出24.67萬(wàn)元,占1.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.17%,主要原因是文化旅游發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出292.42萬(wàn)元,占15.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加77.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.74%,主要原因是年初預(yù)算不足,本年人員增加,人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出增加。

(4)衛(wèi)生健康支出48.17萬(wàn)元,占2.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬(wàn)元,下降13.55%,主要原因是年初預(yù)算不足,本年人員增加,人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出增加。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.00萬(wàn)元,占1.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本年實(shí)際用于“四好農(nóng)村路”、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

(6)農(nóng)林水支出528.05萬(wàn)元,占28.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加164.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.26%,主要原因是用于森林防火、村壯大集體經(jīng)濟(jì)、動(dòng)物防疫等工作。

(7)交通運(yùn)輸支出12.60萬(wàn)元,占0.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是用于支付“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村客運(yùn)的運(yùn)維、鄉(xiāng)村道路維修管護(hù)建設(shè)等工作。

(8)住房保障支出45.03萬(wàn)元,占2.40%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年公積金變動(dòng)較小,在預(yù)算范圍內(nèi)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出917.72萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)760.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.13%,主要原因是在職人員的增加,臨時(shí)增加了人員工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括行政事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)157.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.17萬(wàn)元,下降11.34%,主要原因是政府提倡建設(shè)節(jié)約型政府,縮減非必要政府開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵電費(fèi)等保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入6.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少59.46萬(wàn)元,下降90.61%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。本年支出6.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少59.46萬(wàn)元,下降90.61%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬(wàn)元,下降21.30%,主要原因是嚴(yán)格把控公車使用條件,減少了公車的非必要使用情況。較上年支出數(shù)減少0.77萬(wàn)元,下降6.95%,主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府,減少了“三公”經(jīng)費(fèi)的非必要支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.31萬(wàn)元,主要用于公車出差的油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)保養(yǎng)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬(wàn)元,下降33.63%,主要原因是秉承建設(shè)節(jié)約型政府,減少公務(wù)車的非必要使用。較上年支出數(shù)減少0.72萬(wàn)元,下降11.94%,主要原因是嚴(yán)格公車使用及管理,加強(qiáng)公車維護(hù)。

公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)部門因公來(lái)訪及會(huì)務(wù)接待等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元,下降1.96%,主要原因是接待數(shù)量的減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降0.99%,主要原因是政府過緊日子縮減開支。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次735人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)68.03元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.97萬(wàn)元,下降53.96%,主要原因是新技術(shù)的應(yīng)用,視頻會(huì)議的增加,減少了線下開會(huì)頻率。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)271.26%,主要原因是人員數(shù)量的增加,增加了人員在崗培訓(xùn)次數(shù)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.28萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加18.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.11%,主要原因是人員數(shù)量的增加,增加了相關(guān)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.90萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.90萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)新入職人員的辦公電腦、打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1879.81萬(wàn)元。

(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

公開內(nèi)容

2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

單位:元

項(xiàng)目名稱:

重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)人民政府整體自評(píng)

項(xiàng)目編碼:

50011100023P000112

自評(píng)總分:

92.810



項(xiàng)目主管部門:

927-重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)人民政府

財(cái)政歸口處室:

003-預(yù)算科

部門聯(lián)系人:

張書銘

聯(lián)系電話:

15823103362

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

15640059.92

18798066.26

18798066.26




其中:財(cái)政撥款

15640059.92

18798066.26

18798066.26

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算

15640059.92

18798066.26

18798066.26

100



績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容1:鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容2:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公用設(shè)施建設(shè)與管理。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容3:改善民生及社會(huì)保障。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容4:文化建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容5:生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容6:基層黨建建設(shè)。

績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容1:鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容2:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公用設(shè)施建設(shè)與管理。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容3:改善民生及社會(huì)保障。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容4:文化建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容5:生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容6:基層黨建建設(shè)。

2023年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%左右,規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)12.1%,完成稅收收入3295萬(wàn)元。
完成文化廣場(chǎng)提檔升級(jí)、補(bǔ)栽綠植樹木等1000余平方米,新增垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)箱17個(gè),垃圾分類亭4個(gè),新增農(nóng)村客運(yùn)站臺(tái)2個(gè),站點(diǎn)5個(gè),新建改建農(nóng)村衛(wèi)生廁所12戶,創(chuàng)建美麗庭院15戶,新建入戶路3.5公里,安裝路燈595盞等。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

處理信訪維穩(wěn)

9

9

0

100

10

10


發(fā)放禁毒、消防、文明、安全等宣傳資料

1500

1600

6.67

100

10

10


臨時(shí)困難群眾救助人數(shù)

90

99

10

100

10

10


醫(yī)保參保率

%

95

94.19

0.85

91.5

10

9.15


預(yù)算執(zhí)行率

%

90

99

10

100

10

10


城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施

定性

有所增加

1

0

100

10

10


稅收增長(zhǎng)

%

1.6

1.5

6.25

37.5

10

3.75


道路交通設(shè)施

定性

有所增加

1

0

100

10

10


資源保護(hù)

平米

定性

優(yōu)

1

0

100

10

10


群眾滿意度

%

95

97

2.11

100

10

10


(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

張書銘?023-43451500


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