[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)政府外辦 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00003 |
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[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)政府外辦 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)人民政府外事辦公室(本級)2025年單位預(yù)算公開
?重慶市大足區(qū)人民政府外事辦公室(本級)
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事、港澳工作的決策部署,遵守市外辦研究起草的本市相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并執(zhí)行。
2.配合本市對外交往合作總體規(guī)劃,負(fù)責(zé)本區(qū)與國(境)外地區(qū)、國家及區(qū)域性國際組織的交往與聯(lián)系,協(xié)助推動科技、文化等方面的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)重要外賓及港澳有關(guān)人士來訪或進(jìn)行公務(wù)活動的接待工作。統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外事活動。
4.負(fù)責(zé)審核、審批和辦理本區(qū)因公出國(境)任務(wù)和邀請國(境)外人員來訪有關(guān)事宜。
5.推動本區(qū)與港澳地區(qū)的科技、文化、人才引進(jìn)的合作與交流。
6.按市外辦要求完成友好城市工作;配合市外辦策劃的各種外事相關(guān)活動。
7.負(fù)責(zé)單位組織黨建及其他相關(guān)工作。
8.完成市委、市政府、市外辦、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。重慶市大足區(qū)人民政府外事辦公室(本級)1個,為二級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)有秘書科、外事科兩個科室,目前單位共有工作人員9人,在編人員7名,派遣人員1名和志愿者1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)375.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款375.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加31.85萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加31.85萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)375.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出317.51萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出28.79萬元,衛(wèi)生健康支出13.12萬元,住房保障支出15.91萬元。支出較去年增加31.85萬元,主要是基本支出增加31.85萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入375.32萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出375.32萬元,比2024年增加31.85萬元。其中:基本支出227.32萬元,比2024年增加31.85萬元,主要原因是單位增加在編在崗人員1名其相關(guān)的工資獨立及機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加,基本支出主要用于保障本單位所有在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出148萬元,比2024年增加0萬元,項目資金主要用于外事接待、涉外活動開展、因公出訪、招商引資、宣傳培訓(xùn)等重點工作。
區(qū)政府外辦(本級)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算98.6萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用92萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年按照區(qū)委、區(qū)政府安排本部門與2024年一樣統(tǒng)籌管理大足區(qū)外事專項經(jīng)費;公務(wù)接待費6.6萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是雖然預(yù)計2025年到訪人數(shù)有增加的趨勢,但在厲行節(jié)約壓減支出的前提下不增加部門公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年比無增減,主要原因是我單位2025年與2024年均未有公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費26.44萬元,比上年增加4.37萬元,主要原因為本級行政單位增加在編在崗人員1名,相應(yīng)的機關(guān)運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.99萬元:政府采購貨物預(yù)算0.99萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0.99萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款148萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:姜滟,聯(lián)系方式:023-81090002)
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