[ 索引號 ] | 11500111709319502T/2024-00042 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區民政局 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111709319502T/2024-00042 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區民政局 |
[ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區最低生活保障管理中心 2024年部門預算情況說明
?重慶市大足區最低生活保障管理中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市大足區最低生活保障管理中心承擔全區城鄉居民最低生活保障和臨時救助日常管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.貫徹落實全區城鄉居民最低生活保障制度,協助主管部門認定城鄉居民享受低保待遇資格,承擔全區城鄉低保對象信息數據的錄入,承擔城鄉低保救助相關信息的收集、統計、分析及上報工作。
2.協助主管部門開展救助家庭經濟狀況核查認定的日常事務性工作;接受各鎮街救助對象的信息查詢比對工作;承擔網絡信息的維護和管理工作。
3.承擔臨時救助日常管理事務工作。
4.承擔城鄉困難群眾普查建檔工作,協助主管部門核定困難群眾對象。
5.協助主管部門開展精簡退職職工定期定量救濟工作。
6.協助主管部門指導并督促各鎮街嚴格執行各項社會救助政策,協助處理專項資金拔付及安全發放工作。
7.接待并受理各項與城鄉低保、臨時救助、城鄉困難群眾、精簡退職職工定期定量工作相關的群眾來信、來電、來訪,協助主管部門開展調查處理工作。
8.承擔全區城鄉低保、臨時救助等相關政策的宣傳解釋工作。
9.協助主管部門開展襄渝鐵路民兵民工救助工作。
10.完成主管部門交辦的其他任務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數157.5萬元,其中:一般公共預算撥款157.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少5.93萬元,主要是一般公共預算撥款增加5.93萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數157.5萬元,其中:一般公共服務支出157.5萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出137.58萬元,衛生健康支出8.99萬元,住房保障支出10.93萬元。支出較去年增加5.93萬元,主要是基本支出增加5.93萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入157.5萬元,一般公共預算財政撥款支出157.5萬元,比2023年減少5.93 萬元。其中:基本支出157.5萬元,比2023年減少5.93萬元,主要原因是社會保險基數調整、公務員工資結構變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元。
重慶市大足區最低生活保障管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是嚴格執行因公出國政策;公務接待費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是厲行節儉,嚴控公務接待費支出;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0 萬元,主要原因是嚴格執行公務用車運行維護;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是嚴格執行公務用車購置費零支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費21.4萬元,比上年減少6萬元,主要原因為人員人均經費減少,公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:金銳,聯系方式:023-43733774)?
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表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 157.50 | 一、本年支出 | 157.50 | 157.50 | ||
一般公共預算資金 | 157.50 | 社會保障和就業支出 | 137.58 | 137.58 | ||
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 8.99 | 8.99 | |||
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 157.50 | 支出合計 | 157.50 | 157.50 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 157.50 | 157.50 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 137.58 | 137.58 | |
20802 | 民政管理事務 | 118.08 | 118.08 | |
2080201 | 行政運行 | 118.08 | 118.08 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 19.26 | 19.26 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.84 | 12.84 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | |
210 | 衛生健康支出 | 8.99 | 8.99 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 8.99 | 8.99 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 8.03 | 8.03 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 0.96 | 0.96 | |
221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
2210201 | 住房公積金 | 10.93 | 10.93 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 157.50 | 136.10 | 21.40 | |
301 | 工資福利支出 | 130.49 | 130.49 | |
30101 | 基本工資 | 28.83 | 28.83 | |
30102 | 津貼補貼 | 21.07 | 21.07 | |
30103 | 獎金 | 41.16 | 41.16 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 12.84 | 12.84 | |
30109 | 職業年金繳費 | 6.42 | 6.42 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 8.03 | 8.03 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.24 | 0.24 | |
30113 | 住房公積金 | 10.93 | 10.93 | |
30114 | 醫療費 | 0.96 | 0.96 | |
302 | 商品和服務支出 | 27.01 | 5.62 | 21.40 |
30201 | 辦公費 | 11.44 | 11.44 | |
30228 | 工會經費 | 2.63 | 2.63 | |
30229 | 福利費 | 1.57 | 1.57 | |
30239 | 其他交通費用 | 5.62 | 5.62 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 5.76 | 5.76 |
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 157.50 | 合計 | 157.50 |
一般公共預算資金 | 157.50 | 社會保障和就業支出 | 137.58 |
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 8.99 | |
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 10.93 | |
財政專戶管理資金 | |||
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 157.50 | 157.50 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 137.58 | 137.58 | ||||||||
20802 | 民政管理事務 | 118.08 | 118.08 | ||||||||
2080201 | 行政運行 | 118.08 | 118.08 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 19.26 | 19.26 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.84 | 12.84 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 8.99 | 8.99 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 8.99 | 8.99 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 8.03 | 8.03 | ||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.93 | 10.93 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 157.50 | 157.50 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 137.58 | 137.58 | |
20802 | 民政管理事務 | 118.08 | 118.08 | |
2080201 | 行政運行 | 118.08 | 118.08 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 19.26 | 19.26 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.84 | 12.84 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.24 | 0.24 | |
210 | 衛生健康支出 | 8.99 | 8.99 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 8.99 | 8.99 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 8.03 | 8.03 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 0.96 | 0.96 | |
221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
2210201 | 住房公積金 | 10.93 | 10.93 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 重慶市大足區最低生活保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 業務主管部門 | |||||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | |||||||||||
當年預算(萬元) | 本級安排(萬元) | |||||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | ||||||||||||
立項依據 | ||||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||