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[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00010 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)交通運輸委 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00010
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)交通運輸委
[ 發(fā)布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17
[ 有效性 ]

重慶市大足區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.主要職能。

重慶市大足區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)交通運輸委員會的名義,統(tǒng)一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

1)承擔(dān)全區(qū)交通運輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作,參與擬訂交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度并監(jiān)督實施,執(zhí)行執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2)承擔(dān)公路路政、道路運政、水路運政的行政執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。

3)承擔(dān)公路、水運等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法工作。

4)完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市大足區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊是重慶市大足區(qū)交通運輸委員會下屬單位,是重慶市大足區(qū)財政局二級預(yù)算單位,是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位, 區(qū)交通綜合執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)綜合科、法制一科、法制二科、處理室、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊、執(zhí)法六大隊、執(zhí)法七大隊(管水上)、執(zhí)法八大隊(原治超大隊)、執(zhí)法九大隊(原工程質(zhì)量監(jiān)督大隊)、石刻景區(qū)執(zhí)法大隊(特勤大隊)、共14個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2368.11萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2368.11萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加71.6萬元,主要是因為市級補(bǔ)助項目資金增加和非現(xiàn)場執(zhí)法點建設(shè)項目資金增加

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2368.11萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2368.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出192.8萬元,衛(wèi)生健康支出61.01萬元,住房保障支出74.22。支出較去年增加71.6萬元,主要是因為基本支出減少70.01萬元,項目支出增加141.61萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2368.11萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2368.11萬元,比2024年增加71.6萬元。其中:基本支出1152.43萬元,比2024年減少70.01萬元,主要原因是人員減少,所以基本支出相應(yīng)減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1215.68萬元,比2024年增加141.61萬元,主要原因是市級補(bǔ)助項目資金增加和非現(xiàn)場執(zhí)法點建設(shè)項目等重點工作。

重慶市大足區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.85萬元,比2024年減少19.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)接待費0.35萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護(hù)費16.5萬元,比2024年減少1 萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元;主要原因是2024年購置了一輛公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費202.15萬元,比上年減少13.75萬元,主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額540.84萬元:政府采購貨物預(yù)算540.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購540.84萬元:政府采購貨物預(yù)算540.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1185.68萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 陳茜?,聯(lián)系方式:023-64380847



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