[ 索引號 ] | 1150011158892684XQ/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 經開區投資局 | [ 發布日期 ] | 2025-02-19 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 1150011158892684XQ/2025-00002 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
[ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 經開區投資局 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-19 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經開區投資促進局(本級) 2025年部門預算情況說明
?重慶市雙橋經開區投資促進局(本級)
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行對外貿易、外商投資、對外援助、對外投資、對外經濟合作、投資促進方面的方針、政策和法律法規,擬定有關實施細則和管理規章,組織制定和實施有關發展規劃和工作計劃。
2.指導、管理、協調開發區投資促進工作。研究提出利用境內、境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標任務和政策措施,編制產業投資咨詢報告;受委托對外發布招商信息;指導投資促進項目的策劃、包裝和推介,建立招商項目庫,協調推進重大招商項目;組織開展產業投資貿易促進活動,聯系服務重點項目投資商。
3.負責開發區進出口的管理與服務工作,指導管理開發區進出口貿易,研究分析開發區外經貿形勢和進出口狀況,提出調控建議;負責開發區企業進出口經營權的審核和申報工作;管理外貿發展促進資金。
4.負責開發區外商投資管理與服務工作。分析研究開發區外商投資情況,提出政策建議;按權限審核設立外商投資企業及其變更,依法監督外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程情況;受理協調解決外商投訴,做好外資企業協調服務工作。
5.負責開發區對外經濟合作工作。依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作、對外援助等;組織和協調對外援助項目的實施;承擔執行國家和市有關贈款項目。
6.根據工作需要組織代表團出國(境)執行公務,并按相關規定履行報批手續;開展對外交往合作活動。
7.負責開發區經濟運行情況分析、調研和預測,對運行情況進行準確、及時、全面的統計和監控。按時上報各類統計報表。負責經開區能源行業管理和執法。
8.依據產業規劃和政策,做好企業服務與協調工作,協助企業解決生產經營中出現的問題,促進企業發展壯大。
9.負責開發區工業技改項目核準、備案和監督管理,指導企業投資方向。
10.承辦區黨工委、管委會和上級業務主管部門交辦的其他事項。
11.承辦經開區黨工委、管委會交辦的其他工作。
(二)單位構成。
內設綜合科、項目規劃科、招商服務科、外經外貿科4個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數750.12萬元,其中:一般公共預算撥款750.12萬元。收入較去年減少23.12萬元,主要是基本支出撥款增加5.88萬元,項目經費撥款減少29萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數750.12萬元,其中:一般公共服務支出658.23萬元,社會保障和就業支出44.34萬元,衛生健康支出25.29萬元,住房保障支出22.26萬元。支出較去年減少23.12萬元,主要是基本支出增加5.88萬元,項目支出減少29萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入750.12萬元,一般公共預算財政撥款支出750.12萬元,比2024年減少23.12萬元。其中:基本支出342.12萬元,比2024年增加5.88萬元,主要原因是人員變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出408萬元,比2024年減少29萬元,主要原因是節約開支,主要用于招商引資等重點工作。
經開區投資局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算106.6萬元,比2024年減少25.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費100萬元,比2024年減少25萬元;公務用車運行維護費6.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是節約開支;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費50.38萬元,比上年增加0.57萬元,主要原因為人員變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款408萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:羅洋,聯系方式:43387222)?
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 750.12 | 一、本年支出 | 750.12 | 750.12 | ||
一般公共預算資金 | 750.12 | 一般公共服務支出 | 658.23 | 658.23 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 44.34 | 44.34 | |||
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 25.29 | 25.29 | |||
住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 750.12 | 支出合計 | 750.12 | 750.12 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 750.12 | 342.12 | 408.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 658.23 | 250.23 | 408.00 |
20113 | 商貿事務 | 658.23 | 250.23 | 408.00 |
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | |
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 44.34 | 44.34 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 44.34 | 44.34 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.23 | 26.23 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13.11 | 13.11 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 25.29 | 25.29 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.29 | 25.29 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 16.39 | 16.39 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 8.90 | 8.90 | |
221 | 住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.26 | 22.26 | |
2210201 | 住房公積金 | 22.26 | 22.26 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 342.12 | 291.75 | 50.38 | |
301 | 工資福利支出 | 272.91 | 272.91 | |
30101 | 基本工資 | 60.06 | 60.06 | |
30102 | 津貼補貼 | 42.46 | 42.46 | |
30103 | 獎金 | 83.00 | 83.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.23 | 26.23 | |
30109 | 職業年金繳費 | 13.11 | 13.11 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 16.39 | 16.39 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 6.98 | 6.98 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.49 | 0.49 | |
30113 | 住房公積金 | 22.26 | 22.26 | |
30114 | 醫療費 | 1.92 | 1.92 | |
302 | 商品和服務支出 | 64.22 | 13.84 | 50.38 |
30201 | 辦公費 | 38.40 | 38.40 | |
30228 | 工會經費 | 2.15 | 2.15 | |
30229 | 福利費 | 3.23 | 3.23 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通費用 | 11.34 | 11.34 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.50 | 2.50 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5.00 | 5.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.40 | 0.40 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 |
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
106.60 | 6.60 | 6.60 | 100.00 |
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 750.12 | 合計 | 750.12 |
一般公共預算資金 | 750.12 | 一般公共服務支出 | 658.23 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 44.34 | |
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 25.29 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 22.26 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 750.12 | 750.12 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 658.23 | 658.23 | ||||||||
20113 | 商貿事務 | 658.23 | 658.23 | ||||||||
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | ||||||||
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 44.34 | 44.34 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 44.34 | 44.34 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.23 | 26.23 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13.11 | 13.11 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 25.29 | 25.29 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.29 | 25.29 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 16.39 | 16.39 | ||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 8.90 | 8.90 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.26 | 22.26 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 22.26 | 22.26 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 750.12 | 342.12 | 408.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 658.23 | 250.23 | 408.00 |
20113 | 商貿事務 | 658.23 | 250.23 | 408.00 |
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | |
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 44.34 | 44.34 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 44.34 | 44.34 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.23 | 26.23 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13.11 | 13.11 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 25.29 | 25.29 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.29 | 25.29 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 16.39 | 16.39 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 8.90 | 8.90 | |
221 | 住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.26 | 22.26 | |
2210201 | 住房公積金 | 22.26 | 22.26 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
單位名稱:經開區投資局(本級) | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 804001-重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局(本級) | 部門支出預算數 | 750.12 | |||||
當年整體績效目標 | 完成區委、區府和經開區管委會下達的招商引資任務。; | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 參加展會個數 | 10 | 個(套) | ≥ | 4 | 是 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 招商企業滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成招商引資任務百分比 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 項目盡調和商業調查完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |
成本指標 | 經濟成本指標 | 公用經費控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 會計核算完成質量 | 10 | 定性 | 優 | 是 | ||
產出指標 | 質量指標 | 預決算信息公開性 | 10 | 定性 | 優 | 是 | ||
產出指標 | 質量指標 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 優 | 否 | ||
產出指標 | 質量指標 | 項目完成質量 | 10 | 定性 | 優 | 否 | ||
產出指標 | 質量指標 | 資金使用合規性 | 10 | 定性 | 優 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011121T000000053096-綜合會展、推介會 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 50.00 | 本級安排(萬元) | 50.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障經開區投資局參加全國各類會展推介經開區產生的費用 | |||||||||||
立項依據 | 根據我局“三定”方案職能職責立項 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成區委、區府、經開區管委會下達的2024年度招商引資目標任務 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 參加展會個數 | 50 | 個 | ≥ | 3 | 是 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參加展會人員滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 推動高質量發展 | 20 | % | 定性 | 優 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 項目完成質量 | 10 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000139317-招商經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 278.00 | 本級安排(萬元) | 278.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障經開區投資局招商引資過程中產生的差旅費、商務接待費、海關監管區運行經費等費用 | |||||||||||
立項依據 | 根據我局“三定”方案職能職責立項 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成區委、區府、經開區管委會下達的2024年度招商引資目標任務 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經開區高質量發展 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 海關監管區運行質量 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 接待企業滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 完成招商引資任務數 | 40 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000139376-后勤保障服務經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 32.00 | 本級安排(萬元) | 32.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障招商引資后勤費用 | |||||||||||
立項依據 | 根據我局“三定”方案職能職責立項 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成2024年招商引資目標任務 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成招商引資任務 | 40 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 按時發放臨聘人員工資 | 20 | 定性 | 準時 | 否 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經開區高質量發展 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 臨聘人員滿意度 | 10 | 定性 | 滿意 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000002773009-招商項目盡調和商業調查經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區投資促進局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 48.00 | 本級安排(萬元) | 48.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 用于支付招商項目盡調和商業調查經費 | |||||||||||
立項依據 | 根據我局“三定”方案職能職責立項 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成2024年招商引資目標任務 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 項目企業滿意度 | 10 | % | 定性 | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 完成招商引資任務 | 50 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 完成盡調和商業調查個數 | 10 | 個(臺、套、件、輛) | ≥ | 2 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經開區高質量發展 | 20 | 定性 | 優 | 否 |